Deadline-uri, ghiduri și informații practice, la un loc
📅 Calendar fiscal
TVA (Return & Payment): o lună și 7 zile după sfârșitul perioadei (lunar sau trimestrial)
Self Assessment: 31 ianuarie (online) pentru anul fiscal precedent; payments on account – 31 ianuarie și 31 iulie
Corporation Tax: plată în 9 luni și 1 zi de la sfârșitul perioadei contabile; declarația anuală – în 12 luni.
👉 Ținem evidența termenelor pentru tine și îți trimitem remindere ca să eviți penalități.
📊 Ghiduri practice
Cum te înregistrezi pentru TVA în UK – pragul este £90,000, dar te poți înregistra și voluntar.
Self Assessment simplificat – când ești self-employed, trebuie să depui declarația anuală chiar dacă nu ai profit.
Corporation Tax – firmele LTD trebuie să își depună declarațiile și să își plătească taxele indiferent de profit sau pierdere.
💡 Dacă ai nevoie de ajutor pas cu pas, contactează-ne și îți explicăm tot procesul.
❓ Întrebări frecvente (FAQ)
➡️ Cum primesc UTR-ul (Unique Taxpayer Reference)?
După ce te înregistrezi ca self-employed pe HMRC, primești prin poștă codul UTR în 10–14 zile lucrătoare.
➡️ Am nevoie de contabil dacă folosesc software de facturare?
Da, pentru că software-ul nu verifică respectarea legislației și nu depune declarații în locul tău.
➡️ Ce documente trebuie să păstrez pentru TVA?
Facturi emise și primite, registre digitale și extrase bancare – minim 6 ani.
➡️ Pot deduce cheltuieli dacă lucrez de acasă?
Da, anumite cheltuieli (energie, internet, chirie parțială) pot fi deduse, dar trebuie calculate corect.
➡️ Dacă sunt self-employed, trebuie să depun declarație anuală?
Da. Indiferent de profit sau pierdere, declarația se depune obligatoriu.
➡️ Ce se întâmplă dacă uit un termen?
HMRC aplică penalități și dobânzi.
📞 Ai nevoie de ajutor personalizat?
👉 Contactează echipa Naxe Accounting & Payroll – îți răspundem în maximum 24h.
Formular de contact